标题:2024年度乌拉盖管理区生态环境综合行政执法大队预算公开 | |||
索引号:73610061-2/2024-00031 | 发文字号:锡署环字〔2024〕15号 | ||
发文机构:生态环境局 | 信息分类:预决算公开\报告 | ||
概述:2024年度乌拉盖管理区生态环境综合行政执法大队预算公开 | |||
成文日期:2024-03-01 00:00:00 | 公开日期:2024-03-15 20:51:53 | 废止日期:——— | 有 效 性:有效 |
2024年度乌拉盖管理区生态环境综合行政执法大队预算公开
批复时间: 2024年 03月 01日
公开时间: 2024年 03月 15日
第一部分 部门(单位)概况
一、主要职能、职责
二、部门(单位)机构设置及预算单位构成情况
三、2024年度部门(单位)主要工作任务及目标
第二部分 2024年度部门(单位)预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2024年度部门(单位)预算表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
旗县市(区)生态环境综合行政执法大队坚持党的领导,贯彻执行党中央的方针政策,落实自治区党委、盟委及地方党委相关决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是:
(一)依法以盟生态环境局旗县市(区)分局名义开展行政执法工作。落实有关生态环境保护方面的法律、法规、规章,依法统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制措施、行政强制执行等执法职能。
(二)承担辖区内污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面日常执法工作。
(三)承担生态环境综合行政执法体系建设。配合做好生态环境方面执法事项清单梳理和动态调整公布工作。配合建立健全监管执法责任体系和责任追究机制,规范生态环境行政执法工作流程和执法行为。依法落实综合行政执法与主管部门、刑事司法衔接机制,促进部门联动和协调配合。
(四)加强综合行政执法科技和信息化建设。
(五)依法受理生态环境方面违法案件的投诉、举报。
(六)加强执法队伍建设。开展相关法律法规的宣传,强化执法人员的教育培训。
(七)加强执法队伍党组织建设和党员队伍建设。
二、部门(单位)机构设置及预算单位构成情况
1.根据单位职责分工,本单位内设机构包括乌拉盖管理区生态环境综合行政执法大队。本单位无下属单位。
2.从预算单位构成看,纳入本单位2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:乌拉盖管理区生态环境综合行政执法大队。
单位情况表
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
乌拉盖管理区生态环境综合行政执法大队 |
参照公务员法管理的事业单位 |
三、2024年部门(单位)主要工作任务及目标
一、开展第三方环保服务机构弄虚作假的执法监管工作
(一)开展环境保护建设项目核查
各旗县市(区)分局对2022年以来,属地批复的环评报告表全面进行核查,主要核查已经建成并通过验收的项目,验收结论是否存在未按环评批复要求建成环保设施、验收监测超标超总量排放、未取得排污许可证等存在问题而通过验收的情况,按照完成时限要求上报项目核查清单及问题台账。
(二)开展第三方环保服务机构执法专项检查
1.与属地市场监督管理局沟通,了解掌握在本辖区内注册的环保领域咨询服务类企业名单和基本信息。2.针对辖区内环保领域咨询服务类企业承揽的业务,建立工作台账,包括经营范围、监测形式(送样/现场取样)、提供服务单位所承揽的2023年度监测报告,以上信息报盟支队。3.调查核实第三方环保咨询服务类公司转包对企业污染物监测的真实性,要求企业提供现场取样的证明材料,针对查实的弄虚作假行为依法处理,并报属地市场监督管理部门。
二、提升生态环境执法效能
1.每季度首月15号前,完成季度双随机抽查企业工作,并将本季度抽查企业名单,与之相对应的执法人员名单,网格人员名单报盟支队。2.每季度末的前5日,将本季度检查结果情况和问题整治情况形成《网格管理工作台账》报盟支队,《网格管理工作台账》要详细记录企业名称、网格人员、执法人员、检查时间、发现的问题、整治措施,整改完成情况等基本信息。3.针对网格员发现的环境问题,各旗县市(区)分局对网格员发现问题进行研判后,5日内向企业所在苏木、乡镇(街道)和具体的网格人员进行反馈,反馈形式可以为《问题移交单》、《预警函》、《告知书》等。
三、规范生态环境执法队伍
(一)开展生态环境执法履职效能评估工作
1.自查自评阶段。4月底前,各旗县市(区)生态环境分局对照《锡林郭勒盟生态环境执法履职效能评估办法(试行)》中的18项执法机构自评指标开展自评,评估时间节点为2022年以来的机构情况和执法人员工作情况,并形成自评估报告,上报盟支队。评估报告即要有机构的评估,也要有执法人员个人评估结果。2.制定方案阶段。5月底前,针对自评阶段发现的问题,制定完成执法机构整改工作方案,方案中要明确存在的问题,整改措施、完成时限、责任人,并将整改方案上报盟支队。3.执行落实阶段。对自查发现的问题组织落实整改,按期完成整改任务。
(二)开展2023年度“双随机、一公开”抽查工作
落实措施:1.各旗县市(区)分局要在现有的“一单、两库、一细则”基础上,进一步补充完善,针对企业库要做到应纳尽纳,补充完善的企业库数据并从系统导出后,上报盟支队。2.在确定企业库和执法人员库后,各旗县市(区)分局每季度执行双随机抽查企业数比例不得低于1:10(1名执法人员需全年对10家企业开展检查),抽查事项清单覆盖率达到100%,公示公开率需达100%;开展联合抽查工作,联合抽查比率不低于85%,每季度末将《执法检查结果表》上报盟支队。3.各旗县市(区)分局按时限完成全年抽查计划的制定工作,并上报盟支队。
(三)12369、12345信访、舆情工作。
落实措施:1.12345信访工作。投诉工单必须在24小时日内签收,在接到投诉工单5个工作日内办理完毕并答复诉求人并反馈12345平台,受理及时率、答复及时率、群众满意度均要达到100%。2.每月5号前,将上月受理的12345工作处理工单导出后,上报盟支队。3.12369及信访舆情工作。各旗县市(区)分局接到盟支队转办单,需在15个工作日内办理完毕。情况复杂的,经本机关、单位负责人批准,可以适当延长办理期限,但延长期限不得超过30日。要求现场调查报告的质量必须按照调查报告模板格式完成,并将现场调查照片或视频等相关佐证材料上报盟支队。
(四)提高行政处罚案卷质量
1.6月30日前,各旗县市(区)分局对照《2022年生态环境保护执法大练兵案卷评查细则》对2022年及2023年辖区内已办行政处罚案卷进行自评,上报自评报告和整改方案。《整改方案》要明确整改措施、完成时限及责任人。2.7月初,各旗县市(区)分局对自查发现的问题开展为期1个月的整改。8月10日前,上报完成整改的相关佐证材料。
(五)落实“双公示”报送工作
各旗县市(区)分局在行政处罚决定书下达之日,同日在锡林郭勒盟生态环境局门户网站对外公示该行政处罚决定书;同日在信用锡林郭勒公共信用平台管理系统、国家企业信用公示系统(部门协同监管平台-内蒙古)对外予以公示。
四、开展2024年度执法大练兵活动
按照锡林郭勒盟2024年度生态环境保护执法大练兵活动工作方案和任务清单,各旗县市(区)生态环境分局对照任务清单,建立《任务分解表》明确每一项任务的开展方式和措施,确定完成时限,任务分解表由盟支队统一制定,各地按时上报。在大练兵活动中,属于建章立制和开展组织活动规范执法队伍管理方面的任务,属于必完成任务;属于案件办理方面的,行政处罚类案件为必完成任务,四个配套办法查封扣押、限产停产、按日计罚等需完成至少1件。
一、收支预算总体情况说明
乌拉盖管理区生态环境综合行政执法大队2024年度收入、支出预算总计42.40万元,与上年相比收、支预算总计各增加6.73万元,增长18.87%。其中:
(一)收入预算总计42.40万元。包括:
1.本年收入合计42.40万元。
(1)一般公共预算拨款收入42.40万元,与上年相比增加6.73 万元,增长18.87%。主要原因是人员工资调整和保险公积金基数调整。
(2)政府性基金预算拨款收入 0 万元,与上年相比增加 0 万元,增长 0 %。主要原因是我单位不存在此项内容。
(3)国有资本经营预算拨款收入 0 万元,与上年相比增加0 万元,增长 0 %。主要原因是我单位不存在此项内容。
(4)财政专户管理资金收入 0 万元,与上年相比增加 0万元,增长 0 %。主要原因是我单位不存在此项内容。
(5)事业收入 0 万元,与上年相比增加 0 万元,增长 0 %。主要原因是我单位不存在此项内容。
(6)事业单位经营收入 0 万元,与上年相比增加 0 万元,增长 0 %。主要原因是我单位不存在此项内容。
(7)上级补助收入 0 万元,与上年相比增加 0 万元,增长 0 %。主要原因是我单位不存在此项内容。
(8)附属单位上缴收入 0 万元,与上年相比增加 0 万元,增长 0 %。主要原因是我单位不存在此项内容。
(9)其他收入 0 万元,与上年相比增加 0 万元,增长 0 %。主要原因是我单位不存在此项内容。
2.上年结转结余为 0 万元。与上年相比增加 0 万元,增长 0 %。主要原因是我单位不存在此项内容。
(二)支出预算总计 42.40 万元。包括:
1.本年支出合计 42.40 万元。
(1)社会保障和就业支出3.01万元,主要用于我单位在职人员的养老保险缴费支出。与上年相比增加0.01万元,增长0.3%。主要原因是养老保险基数调整。
(2)卫生健康支出1.17万元,主要用于我单位的职工医疗保险支出。与上年相比减少0.16万元,减少12.03%。主要原因是2024年预算不包含公务员医疗补助。
(3)节能环保支出34.63万元,主要用于在职人员工资以及办公运行经费的支出。与上年相比增加5.94万元,增长20.70%。主要原因是增加公务用车运行维护费和人员工资调整。
(4)住房保障支出3.59万元。与上年相比增加0.94万元,增长35.47%。主要原因是住房公积金基数调整。
2.年终结转结余为 0 万元。
二、收入预算情况说明
乌拉盖管理区生态环境综合行政执法大队2024年收入预算合计42.40 万元,包括本年收入 42.40 万元,上年结转结余 0 万元。其中:
本年一般公共预算收入 42.40 万元,占 100 %;
本年政府性基金预算收入 0 万元,占 0 %;
本年国有资本经营预算收入 0 万元,占 0 %;
本年财政专户管理资金 0 万元,占 0 %;
本年事业收入 0 万元,占 0 %;
本年事业单位经营收入 0 万元,占 0 %;
本年上级补助收入 0 万元,占 0 %;
本年附属单位上缴收入 0 万元,占 0 %;
本年其他收入 0 万元,占 0 %;
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元,占 0 %;
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元,占 0 %;
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元,占 0 %;
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元,占 0 %;
上年结转结余的单位资金 0 万元,占 0 %;
三、支出预算情况说明
乌拉盖管理区生态环境综合行政执法大队2024年支出预算合计 42.40万元,其中:
基本支出 38.40 万元,占 90.57 %;
项目支出 4 万元,占 9.43 %;
事业单位经营支出 0 万元,占 0 %;
上缴上级支出 0 万元,占 0 %;
对附属单位补助支出 0 万元,占 0 %。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
乌拉盖管理区生态环境综合行政执法大队2024年度财政拨款收、支总预算 42.40 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 6.73 万元,增长 18.87 %。主要原因是人员工资调整和保险公积金基数调整。
五、一般公共预算支出预算情况说明
乌拉盖管理区生态环境综合行政执法大队2024年一般公共预算财政拨款支出预算 42.40 万元,与上年相比增加 6.73 万元,增长 18.87 %。主要原因是人员工资调整和保险公积金基数调整。
(一)社会保障和就业支出(类)
1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算3.01万元,与上年相比增加0.01万元,增长0.03%。主要原因是养老保险基数调整。
(二)卫生健康支出(类)
1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算1.17万元,与上年相比增加0.02万元,增长1.74%。主要原因是医疗保险基数调整。
(三)节能环保支出(类)
1.环境保护管理事务(款)行政运行(项)。年初预算30.63万元,与上年相比增加5.94万元,增长24.06%。主要原因是人员工资调整。
2.污染减排(款)生态环境执法监察(项)。年初预算4.00万元,与上年相比增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是与上年相比无变动。
(四)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算2.76万元,与上年相比增加0.11万元,增长4.15%。主要原因是住房公积金基数调整。
2.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算0.83万元,与上年相比增加0.83万元,增长 %。主要原因是购房补贴2023年无年初预算,2024年年初预算新增项目。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
乌拉盖管理区生态环境综合行政执法大队2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 38.40 万元,其中:
(一)人员经费 30.77 万元。主要包括:基本工资7.63万元、津贴补贴11.13万元、奖金1.65万元、养老保险缴费3.01万元、医疗保险缴费1.17万元、其他社会保障缴费0.04万元、住房公积金2.76万元、其他工资福利支出3.40万元等。
(二)公用经费 7.63 万元。主要包括:办公费0.44万元、工会经费0.46万元、福利费0.44万元、公务用车运行维护费5.00万元、其他交通费用1.29万元等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
乌拉盖管理区生态环境综合行政执法大队2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出5.00万元,其中因公出国(境)费支出 0 万元,占“三公”经费的 0 %;公务用车购置及运行维护费支出5万元,占“三公”经费的100 %;公务接待费支出0 万元,占“三公”经费的 0 %。具体情况如下:
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 5 万元,比上年预算增加5 万元,增长 %; 其中:
1.因公出国(境)费预算支出 0 万元,比上年预算增加 0 万元,主要原因无因公出国(境)费。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出 5 万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出 0 万元,比上年预算增加 0 万元,主要原因无公务用车购置。
(2)公务用车运行维护费预算支出5 万元,比上年预算增加 5 万元,主要原因2023年无偿调拨车辆入库,2024年年初预算包含这辆车的费用。
3.公务接待费预算支出 0 万元,比上年预算增加 0 万元,主要原因无公务接待费。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
乌拉盖管理区生态环境综合行政执法大队2024年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元,增长 0 %。主要原因是本年无政府性基金预算拨款支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
乌拉盖管理区生态环境综合行政执法大队2024年国有资本经营预算支出0 万元。与上年相比增加 0 万元,增长0 %。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出。
十、项目支出预算情况说明
乌拉盖管理区生态环境综合行政执法大队2024年预算安排项目1 个,项目预算总金额4 万元。其中,财政本年拨款金额 4 万元,财政拨款结转结余 0 万元,财政专户管理资金 0 万元,单位资金0 万元。
(一)项目名称:执法及办公运行(2024年)
1.项目概述
为保障生态环境保护执法工作顺利有序开展。
2.立项依据
依据中共锡盟委办公室、锡盟行署办公室《关于印发<锡林郭勒盟生态环境保护综合行政执法大队改革实施方案>的通知》(锡党办发【2019】16号)、内蒙古自治区人民政府办公厅《切实加强环境监管执法的通知》以及内蒙古自治区环境监察局《关于进一步推进使用环境监察移动执法与应急管理平台系统的通知》。
3.实施主体
乌拉盖管理区生态环境综合行政执法大队
4.实施方案
用于参加自治区、盟级培训差旅费、办公运行及日常公用经费等。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算4万元。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
乌拉盖管理区生态环境综合行政执法大队一般公共预算机关运行经费预算支出7.63万元,主要包括以下支出:办公费0.44万元、工会经费0.46万元、福利费0.44万元、公务用车运行维护费5.00万元、其他交通费用1.29万元等。
与上年相比增加 5.02 万元,增长192.34 %。主要原因是:2023年无偿调拨车辆入库,2024年年初预算包含这辆车的费用5万元。
十二、政府采购支出预算情况说明
2024年度政府采购支出预算总额 5 万元,其中:拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出0 万元、拟购买服务支出 5 万元。
十三、国有资产占用情况说明
本部门(单位)共有车辆 1 辆,其中,一般公务用车0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车0 辆等。单价50万元(含)以上的通用设备 0 台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0 台(套)。
十四、项目绩效目标情况说明
2024年,填报绩效目标的预算项目1 个,公开绩效目标1 个,公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算 4 万元,占全部项目预算的100%。
一、财政拨款:部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费:指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门/单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式:
联系人:苏日娜 联系电话:0479-3351355
表1 |
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收支总表 |
|||
单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 |
42.40 |
一、一般公共服务支出 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
二、外交支出 |
||
三、国有资本经营预算拨款收入 |
三、国防支出 |
||
四、财政专户管理资金收入 |
四、公共安全支出 |
||
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
六、事业单位经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
七、上级补助收入 |
七、文化体育旅游与传媒支出 |
||
八、附属单位上缴收入 |
八、社会保障和就业支出 |
3.01 |
|
九、其他收入 |
九、社会保险基金支出 |
||
十、卫生健康支出 |
1.17 |
||
十一、节能环保支出 |
34.63 |
||
十二、城市社区支出 |
|||
十三、农林水支出 |
|||
十四、交通运输支出 |
|||
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|||
十六、商业服务业等支出 |
|||
十七、金融支出 |
|||
十八、援助其他地区支出 |
|||
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|||
二十、住房保障支出 |
3.59 |
||
二十一、粮油物资储备支出 |
|||
二十二、国有资本经营预算支出 |
|||
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|||
二十四、预备费 |
|||
二十五、其他支出 |
|||
二十六、转移性支付 |
|||
二十七、债务还本支出 |
|||
二十八、债务付息支出 |
|||
二十九、债务发行费用支出 |
|||
三十、抗疫特别国债还本支出 |
|||
三十一、与中央财政往来性支出 |
|||
本年收入合计 |
42.40 |
本年支出合计 |
42.40 |
上年结转结余 |
年终结转结余 |
||
收 入 总 计 |
42.40 |
支 出 总 计 |
42.40 |
表2 |
||||||||||||||||||
收入总表 |
||||||||||||||||||
单位:万元 |
||||||||||||||||||
部门(单位)代码 |
部门(单位)名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||||||
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||
701 |
锡林郭勒盟生态环境局(部门) |
42.40 |
42.40 |
42.40 |
||||||||||||||
701213 |
乌拉盖管理区生态环境综合行政执法大队 |
42.40 |
42.40 |
42.40 |
||||||||||||||
合计 |
42.40 |
42.40 |
42.40 |
表3 |
|||||||
支出总表 |
|||||||
单位:万元 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
208 |
社会保障和就业支出 |
3.01 |
3.01 |
||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
3.01 |
3.01 |
||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.01 |
3.01 |
||||
210 |
卫生健康支出 |
1.17 |
1.17 |
||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.17 |
1.17 |
||||
2101101 |
行政单位医疗 |
1.17 |
1.17 |
||||
211 |
节能环保支出 |
34.63 |
30.63 |
4.00 |
|||
21101 |
环境保护管理事务 |
30.63 |
30.63 |
||||
2110101 |
行政运行 |
30.63 |
30.63 |
||||
21111 |
污染减排 |
4.00 |
4.00 |
||||
2111102 |
生态环境执法监察 |
4.00 |
4.00 |
||||
221 |
住房保障支出 |
3.59 |
3.59 |
||||
22102 |
住房改革支出 |
3.59 |
3.59 |
||||
2210201 |
住房公积金 |
2.76 |
2.76 |
||||
2210203 |
购房补贴 |
0.83 |
0.83 |
||||
合计 |
42.40 |
38.40 |
4.00 |
表4 |
|||
财政拨款收支总表 |
|||
单位:万元 |
|||
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、本年收入 |
42.40 |
一、本年支出 |
42.40 |
(一)一般公共预算拨款 |
42.40 |
(一)一般公共服务支出 |
|
(二)政府性基金预算拨款 |
(二)外交支出 |
||
(三)国有资本经营预算拨款 |
(三)国防支出 |
||
二、上年结转 |
(四)公共安全支出 |
||
(一)一般公共预算拨款 |
(五)教育支出 |
||
(二)政府性基金预算拨款 |
(六)科学技术支出 |
||
(三)国有资本经营预算拨款 |
(七)文化体育旅游与传媒支出 |
||
(八)社会保障和就业支出 |
3.01 |
||
(九)社会保险基金支出 |
|||
(十)卫生健康支出 |
1.17 |
||
(十一)节能环保支出 |
34.63 |
||
(十二)城市社区支出 |
|||
(十三)农林水支出 |
|||
(十四)交通运输支出 |
|||
(十五)资源勘探工业信息等支出 |
|||
(十六)商业服务业等支出 |
|||
(十七)金融支出 |
|||
(十八)援助其他地区支出 |
|||
(十九)自然资源海洋气象等支出 |
|||
(二十)住房保障支出 |
3.59 |
||
(二十一)粮油物资储备支出 |
|||
(二十二)国有资本经营预算支出 |
|||
(二十三)灾害防治及应急管理支出 |
|||
(二十四)预备费 |
|||
(二十五)其他支出 |
|||
(二十六)转移性支付 |
|||
(二十七)债务还本支出 |
|||
(二十八)债务付息支出 |
|||
(二十九)债务发行费用支出 |
|||
(三十)抗疫特别国债还本支出 |
|||
(三十一)与中央财政往来性支出 |
|||
二、年终结转结余 |
|||
收 入 总 计 |
42.40 |
支 出 总 计 |
42.40 |
表5 |
||||||
一般公共预算支出表 |
||||||
单位:万元 |
||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
3.01 |
3.01 |
3.01 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
3.01 |
3.01 |
3.01 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.01 |
3.01 |
3.01 |
||
210 |
卫生健康支出 |
1.17 |
1.17 |
1.17 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.17 |
1.17 |
1.17 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
1.17 |
1.17 |
1.17 |
||
211 |
节能环保支出 |
34.63 |
30.63 |
23.01 |
7.63 |
4.00 |
21101 |
环境保护管理事务 |
30.63 |
30.63 |
23.01 |
7.63 |
|
2110101 |
行政运行 |
30.63 |
30.63 |
23.01 |
7.63 |
|
21111 |
污染减排 |
4.00 |
4.00 |
|||
2111102 |
生态环境执法监察 |
4.00 |
4.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
3.59 |
3.59 |
3.59 |
||
22102 |
住房改革支出 |
3.59 |
3.59 |
3.59 |
||
2210201 |
住房公积金 |
2.76 |
2.76 |
2.76 |
||
2210203 |
购房补贴 |
0.83 |
0.83 |
0.83 |
||
合 计 |
42.40 |
38.40 |
30.77 |
7.63 |
4.00 |
表6 |
||||
一般公共预算基本支出表 |
||||
|
单位:万元 |
|||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
301 |
工资福利支出 |
30.77 |
30.77 |
|
30101 |
基本工资 |
7.63 |
7.63 |
|
30102 |
津贴补贴 |
11.13 |
11.13 |
|
30103 |
奖金 |
1.65 |
1.65 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
3.01 |
3.01 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1.17 |
1.17 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.04 |
0.04 |
|
30113 |
住房公积金 |
2.76 |
2.76 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.40 |
3.40 |
|
302 |
商品和服务支出 |
7.63 |
7.63 |
|
30201 |
办公费 |
0.44 |
0.44 |
|
30228 |
工会经费 |
0.46 |
0.46 |
|
30229 |
福利费 |
0.43 |
0.43 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.00 |
5.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
1.29 |
1.29 |
|
合计 |
38.40 |
30.77 |
7.63 |
表7 |
||||||||||||||||||
一般公共预算“三公”经费支出表 |
||||||||||||||||||
单位:万元 |
||||||||||||||||||
单位名称 |
2023年预算数 |
2023年执行数 |
2024年预算数 |
|||||||||||||||
"三公"经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
"三公"经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
"三公"经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||||||
701213-乌拉盖管理区生态环境综合行政执法大队 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
表8 |
||||
政府性基金预算支出表 |
||||
单位:万元 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
合 计 |
表9 |
||||
国有资本经营预算支出表 |
||||
单位:万元 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
本年国有资本经营预算支出 |
||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
合计 |
表10 |
||||||||||||
项目支出表 |
||||||||||||
单位:万元 |
||||||||||||
类型 |
项目名称 |
单位编码 |
项目单位 |
合计 |
本年拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||||||
部门预算项目 |
执法及办公运行(2024年) |
701213 |
乌拉盖管理区生态环境综合行政执法大队 |
4.00 |
4.00 |
|||||||
合 计 |
4.00 |
4.00 |
表11 |
||||||||||||
项目绩效目标表 |
||||||||||||
单位:万元 |
||||||||||||
项目名称 |
项目单位 |
项目类别 |
预算数 |
年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
分值 |
执法及办公运行(2024年) |
701213-乌拉盖管理区生态环境综合行政执法大队 |
部门预算项目 |
4.00 |
积极参与各项培训,提高专业素养;配备移动执法设备,便捷执法;为生态环境保护保驾护航。 |
产出指标 |
时效指标 |
培训参加及时率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
% |
5 |
移动执法设备配备期限 |
定性 |
2024年年底前 |
5 |
|||||||||
成本指标 |
预算资金支付率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
% |
5 |
||||||
项目总成本 |
反向 |
小于等于 |
4 |
万元 |
5 |
|||||||
质量指标 |
培训合格率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
% |
7 |
||||||
执法检查频率 |
正向 |
大于等于 |
5 |
次/每月 |
8 |
|||||||
数量指标 |
参与培训次数 |
正向 |
大于等于 |
10 |
次 |
8 |
||||||
执法检查次数 |
正向 |
大于等于 |
60 |
次 |
7 |
|||||||
效益指标 |
社会效益 |
保障生态环境安全 |
定性 |
保障生态环境安全 |
10 |
|||||||
可持续影响 |
提高生态环境保护相关法律普及率 |
定性 |
提高生态环境保护相关法律普及率 |
10 |
||||||||
生态效益 |
提高执法效率加强生态环境保护 |
定性 |
提高执法效率加强生态环境保护 |
10 |
||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众对于生态环境满意度 |
正向 |
大于等于 |
95 |
% |
10 |
|||||
合 计 |
4.00 |